目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置情況
第二部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
二、關于收入總體情況表的說明
三、關于支出總體情況表的說明
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關于一般公共預算支出情況表的說明
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊主要職責是:承擔國家和地方水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查,巖土工程勘察與施工,水質(zhì)分析與工程測量。
二、機構(gòu)設置情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊內(nèi)設6個職能科室;下轄0個預算單位。
第二部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
按照綜合預算的原則,華北地質(zhì)勘查局五一七隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入3153.9萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入300萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0 萬元、其他收入360.8萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元;支出包括社會保障和就業(yè)支出589.8萬元、衛(wèi)生健康支出197萬元、自然資源海洋氣象等支出3026.8萬元。華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2025年收支總預算3814.7萬元。
二、關于收入總體情況表的說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2025年部門預算收入3814.7萬元,與2024年預算相比減少285.7萬元,主要原因是一般公共預算財政撥款減少。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元;一般公共預算3153.9萬元,占82.7%;政府性基金預算0萬元;國有資本經(jīng)營預算0萬元;財政專戶管理資金0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入300萬元,占7.8%;上級補助收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入360.8萬元,占9.5%。
三、關于支出總體情況表的說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2025年支出預算3814.7萬元,與2024年預算相比減少285.7萬元,主要原因是一般公共預算財政撥款減少。其中:基本支出3813.6萬元,占99.9%;項目支出0萬元;上繳上級支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元;年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.1萬元。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2025年財政撥款收入預算3153.9萬元,與2024年預算相比減少301.5萬元,主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。收入包括:一般公共預算撥款收入3153.9萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元;2025年財政撥款支出預算3153.9萬元,與2024年預算相比減少301.5萬元,主要原因是一般公共預算財政撥款支出減少。支出包括:社會保障和就業(yè)支出589.8萬元、衛(wèi)生健康支出197.0萬元、自然資源海洋氣象等支出2,367.1萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表的說明
(一)總體情況。
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2025年一般公共預算支出3153.9萬元,與2024年預算相比減少301.5萬元,主要原因是一般公共預算基本支出減少。
(二)具體情況。
1、社會保障和就業(yè)支出589.8萬元,與2024年預算相比增加20.4萬元,主要原因是一般公共預算撥款增加,其中:
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出589.8萬元,包括:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出393.2萬元,主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險;機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 196.6萬元,主要用于單位繳納的職業(yè)年金;
2、衛(wèi)生健康支出197.0萬元,與2024年預算相比增加 11.0萬元,主要原因是一般公共預算撥款增加,其中:
行政事業(yè)單位醫(yī)療197.0萬元,包括:事業(yè)單位醫(yī)療131.0萬元,主要用于單位繳納的職工醫(yī)療保險;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出66.0萬元,主要用于單位支付的醫(yī)療支出。
3、自然資源海洋氣象等支出2367.1萬元,與2024年預算相比減少332.9萬元,主要原因是一般公共預算撥款減少,其中:自然資源事務2367.1萬元,包括:事業(yè)運行2367.1萬元,主要用于本單位基本支出。
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊一般公共預算基本支出3153.9萬元,與2024年預算相比減少301.5萬元,主要原因是一般公共預算基本支出減少。其中:
人員經(jīng)費3153.9萬元,主要包括:工資福利支出2913.9萬元、對個人和家庭的補助240.0萬元。
七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元,與2024年預算相比增加0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況:
一、2025年因公出國(境)費預算0萬元,與2024年預算相比增加0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
二、2025年公務用車購置及運行費預算0萬元,其中公務用車運行費0萬元,與2024年預算相比增加0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費;公務用車購置費0萬元,與2024年預算相比增加0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
三、2025年公務接待費預算0萬元,與2024年預算相比增加0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
2025年華北地質(zhì)勘查局五一七大隊預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。
九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
2025年華北地質(zhì)勘查局五一七大隊預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。
本單位2025年未安排機關運行經(jīng)費預算。
(二)政府采購情況。
本單位2025年未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年7月底,本部門各單位共有車輛3輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要包括地質(zhì)勘探工程用車。單價(賬面原值)100萬以上的設備0臺(套)
(四)預算績效情況說明。
本部門2025年實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額 0萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年部門預算表
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
1.本單位2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本單位2025年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本單位2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。
4.本單位2025年項目支出表為空表。